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眉山市彭山时时彩黑金计划2016年部门决算编制说明
2017-10-23   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859437-6/2017-0016  公开日期  2017-10-23

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能  

区工商质监局职能范围:负责市场监督管理和行政执法的有关工作,负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任,市场违法经营主体的查处,承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。负责本区域内的质量、标准化、计量工作,负责查处违反标准、计量、质量、认证认可、生产许可、特种设备安全等法律、法规的违法行为,负责对全区特种设备安全工作实施监督管理。  

(二)2016年重点工作完成情况  

1、民营经济提前完成全年目标  

2、持续深化注册登记制度改革  

3、夯实质量发展基础工作。  

4、着力保障特种设备安全。  

5、推进商标、广告工作。  

6、强化市场监管。  

7依法行政,严格执法。  

8积极推进消费维权工作。  

9、加强信用信息管理工作。  

二、部门概况  

时时彩黑金计划为一级预算单位行政单位1事业单位4个。  

三、收支决算总体情况  

2016年本年收入合计1551.82万元,全部为财政拨款收入。  

2016年本年支出合计1525.85万元,其中:基本支出1181.93万元,占77.46%;项目支出343.92万元,占22.54%  

2016年年末结转结余35.48万元。  

四、财政拨款收支决算情况  

时时彩黑金计划2016年度财政拨款收支总决算1561.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加191.29万元,增长13.96%  

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

时时彩黑金计划2016年度一般公共预算财政拨款支出1525.85万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加165.33万元,增长12.15%  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

时时彩黑金计划2016年一般公共预算财政拨款支出1525.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1391.11万元,占91.17%;社会保障和就业支出11.85万元,占0.78%;医疗卫生支出41.75万元,占2.74%;住房保障支出81.14万元,占5.31%  

(罗列全部功能分类科目,至类级)  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1047.19万元,完成预算100%  

2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为303.92万元,完成预算100%  

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):2016年决算数为25万元,完成预算100%  

4. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%  

  5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为11.85元,完成预算100%
  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为41.75万元,完成预算100%
 7.
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为81.14万元,完成预算100%  

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

时时彩黑金计划2016年一般公共预算财政拨款基本支出1181.95万元,其中:  

人员经费935.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费246.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

(数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

时时彩黑金计划2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.09万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为24.57万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.52万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。  

(上述“预算”口径为调整预算数。)  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少4.24万元,下降13.11%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.2万元,下降14.6%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降1.12%。增减变动的主要原因2016年公务车辆比2015年减少1辆。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算24.57万元,87.47%;公务接待费支出决算3.52万元,12.53%  

1.公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费24.57万元,其中:公务用车运行维护费支出24.57万元。主要用于执法办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

2.公务接待费  

2016年公务接待费3.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,384人,共计支出3.52万元。  

 

  
附件【四川省眉山市彭山区工商行政管理和质量技术监督局(本级).XLS
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